Приложение к Постановлению от 07.12.2007 г № 320 Программа
Блок-схема соотношений целей, задач и мероприятий программы
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Цель 1. Повышение эффективности и результативности функционирования│
│ бюджетной системы │
└──────────┬────────────────────────┬──────────────────────┬────────┘
│ │ │
│ │ │
\\/ \\/ \\/
┌──────────┴──────────┐ ┌───────────┴────────┐ ┌───────────┴────────┐
│Задача 1.1. Внедрение│ │Задача 1.2. │ │Задача 1.3. │
│современных методов │ │Мобилизация доходных│ │Создание эффективной│
│управления обществен-│ │источников │ │системы межбюджетных│
│ными финансами │ │ │ │отношений │
└─────────┬───────────┘ └───────────┬────────┘ └───────────┬────────┘
│ │ │
\\/ \\/ \\/
┌─────────┴───────────┐ ┌───────────┴──────────┐ ┌─────────┴───────────┐
│Мероприятия: │ │Мероприятия: │ │Мероприятия: │
│1. Оптимизация │ │1. Организация опера- │ │1. Внедрение объек- │
│распределения прав и │ │тивного учета задол- │ │тивных и прозрачных │
│ответственности между│ │женности перед бюдже- │ │механизмов распреде- │
│субъектами бюджетного│ │том, рассроченных и │ │ления финансовой │
│планирования │ │отсроченных платежей │ │помощи │
│ │ │в бюджет │ │2. Формализация │
│2. Совершенствование │ │2. Создание формализо-│ │процедур предоставле-│
│процедуры формирова- │ │ванной методики оценки│ │ния бюджетных креди- │
│ния и реализации │ │финансовых последствий│ │тов местным бюджетам │
│долгосрочных целевых │ │предоставляемых льгот │ │3. Организация │
│программ │ │(в том числе в виде │ │мониторинга качества │
│3. Утверждение бюдже-│ │пониженной ставки) по │ │управления обществен-│
│та на трехлетний │ │уплате налогов и │ │ными финансами и │
│период │ │сборов │ │платежеспособности │
│4. Формирование и │ │3. Повышение эффектив-│ │муниципальных │
│практическое примене-│ │ности собственности │ │образований │
│ние реестров расход- │ │Республики Дагестан │ │ │
│ных обязательств │ │ │ │ │
│5. Оптимизация │ │ │ │ │
│процесса планирования│ │ │ │ │
│и финансирования │ │ │ │ │
│временных кассовых │ │ │ │ │
│разрывов │ │ │ │ │
│6. Снижение и │ │ │ │ │
│ликвидация просрочен-│ │ │ │ │
│ной кредиторской │ │ │ │ │
│задолженности бюджета│ │ │ │ │
│и бюджетных учрежде- │ │ │ │ │
│ний │ │ │ │ │
│7. Обязательная │ │ │ │ │
│публичная независимая│ │ │ │ │
│экспертиза │ │ │ │ │
│законопроектов в │ │ │ │ │
│области бюджетного и │ │ │ │ │
│налогового │ │ │ │ │
│законодательства │ │ │ │ │
│8. Внедрение │ │ │ │ │
│формализованных про- │ │ │ │ │
│цедур управления │ │ │ │ │
│государственным │ │ │ │ │
│долгом Республики │ │ │ │ │
│Дагестан, принятия │ │ │ │ │
│долговых │ │ │ │ │
│обязательств, их │ │ │ │ │
│рефинансирования │ │ │ │ │
└─────────────────────┘ └──────────────────────┘ └─────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Цель 2. Повышение доступности и качества бюджетных услуг │
└─────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────┘
│ │ │
\\/ \\/ \\/
┌─────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴────────┐
│Задача 2.1. │ │Задача 2.2. │ │Задача 2.3. │
│Установление │ │Переход от фи- │ │Проведение │
│стандартов │ │нансирования │ │реструктуризации │
│качества бюд- │ │сети к финанси- │ │бюджетной сети │
│жетных услуг │ │рованию услуги │ │ │
│ │ │на основе плани-│ │ │
│ │ │рования потреб- │ │ │
│ │ │ности в бюджет- │ │ │
│ │ │ных услугах │ │ │
└──────┬────────┘ └───────┬────────┘ └────────┬────────┘
│ │ │
\\/ \\/ \\/
┌──────┴────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌────────┴────────┐
│Мероприятие: │ │Мероприятие: │ │Мероприятие: │
│стандартизация │ │создание системы│ │расширение │
│государственных│ │потребности в │ │состава государ- │
│услуг │ │объемах, инфра- │ │ственных услуг, │
│ │ │структуре предо-│ │предоставление │
│ │ │ставления и │ │которых осуществ-│
│ │ │качестве госу- │ │ляется автономны-│
│ │ │дарственных │ │ми некоммерчески-│
│ │ │услуг │ │ми организациями │
│ │ │ │ │и (или) частными │
│ │ │ │ │компаниями │
└───────────────┘ └────────────────┘ └─────────────────┘
┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Цель 3. Создание условий для устойчивого экономичсекого развития│
└───┬────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──┘
│ │ │ │
│ │ │ │
\\/ \\/ \\/ \\/
┌─────┴──────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌──────┴──────────┐ ┌─────┴─────────┐
│Задача 3.1. │ │Задача 3.2. │ │Задача 3.3. │ │Задача 3.4. │
│Развитие малого │ │Оздоровление и │ │Оптимизация │ │Повышение │
│предприниматель-│ │развитие отрасли│ │состава и повыше-│ │эффективности │
│ства │ │ЖКХ │ │ние эффективности│ │инвестиционных │
│ │ │ │ │республиканской │ │проетов, │
│ │ │ │ │собственности │ │реализуемых за │
│ │ │ │ │ │ │бюджетных │
│ │ │ │ │ │ │средств │
└─────┬──────────┘ └───────┬────────┘ └──────┬──────────┘ └───────┬───────┘
│ │ │ │
\\/ \\/ \\/ \\/
┌─────┴──────────┐ ┌───────┴────────┐ ┌──────┴──────────┐ ┌───────┴───────┐
│Мероприятия: │ │Мероприятие: │ │Мероприятия: │ │Мероприятие: │
│1. Реализация │ │обеспечение 100%│ │1. Повышение │ │оптимизация │
│комплекса мер по│ │платежей граждан│ │прозрачности и │ │планирования и │
│повышению │ │за жилищно- │ │доступности све- │ │мониторинг │
│деловой актив- │ │коммунальные │ │дений о собствен-│ │реализации │
│ности │ │услуги при обес-│ │ности Республики │ │инвестиционных │
│2. Создание фор-│ │печении адекват-│ │Дагестан │ │проетов, реали-│
│мализованной ме-│ │ных мер социаль-│ │2. Повышение │ │зуемых за счет │
│тодики оценки │ │ной поддержки │ │эффективности │ │средств │
│финансовых пос- │ │наименее обеспе-│ │собственности │ │ │
│ледствий предос-│ │ченных слоев │ │Республики │ │ │
│тавляемых льгот │ │населения │ │Дагестан │ │ │
│(в том числе в │ │ │ │ │ │ │
│виде пониженной │ │ │ │ │ │ │
│ставки) по │ │ │ │ │ │ │
│уплате налогов и│ │ │ │ │ │ │
│сборов │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┘ └────────────────┘ └─────────────────┘ └───────────────┘