Приложение к Приказу от 20.10.2011 г №№ 375-ОД, 1105 Порядок

Положение о комиссии, осуществляющей внутренний контроль и внутренний аудит в министерстве экономики республики дагестан


1.Настоящее Положение о комиссии, осуществляющей внутренний контроль и внутренний аудит в Министерстве экономики Республики Дагестан (далее - Положение), определяет правовое положение, порядок создания и основные направления деятельности комиссии, осуществляющей внутренний контроль и внутренний аудит в Министерстве экономики Республики Дагестан (далее - Минэкономики РД).
2.Комиссия, осуществляющая внутренний контроль и внутренний аудит в Минэкономики РД (далее - Комиссия), является постоянно действующей комиссией, состав которой утверждается приказом министра.
3.В состав Комиссии входят должностные лица, состоящие в штате Минэкономики РД. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя Комиссии, членов Комиссии и секретаря Комиссии (далее - члены Комиссии).
4.Комиссия подотчетна министру.
5.Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет правовой отдел.
6.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Дагестан, федеральными законами, законами Республики Дагестан, постановлениями Правительства Республики Дагестан, иными правовыми актами, Положением о Министерстве экономике Республики Дагестан, настоящим Положением и Порядком организации внутреннего контроля и внутреннего аудита в Министерстве экономики Республики Дагестан, утвержденным приказом Минэкономики РД (далее - Порядок организации внутреннего контроля и внутреннего аудита).
7.Комиссия обладает функциональной и организационной независимостью и осуществляет свою работу в пределах целей, задач и полномочий, определенных Порядком организации внутреннего контроля и внутреннего аудита и настоящим Положением.
8.Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии и организует ее работу в соответствии с законодательством и настоящим Положением;
организует и проводит контрольные мероприятия, а также несет ответственность за их результаты;
организует и осуществляет реализацию контрольных, экспертно-аналитических и информационных полномочий Комиссии и несет ответственность за их результаты;
утверждает и подписывает заключения Комиссии;
представляет министру ежеквартальные отчеты по итогам работы Комиссии;
информирует министра о результатах проведенных контрольных мероприятий;
обладает правом внесения проектов локальных правовых актов по вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии;
осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и региональным законодательством, а также настоящим Положением.
9.Заместитель председателя Комиссии:
осуществляет руководство Комиссией в отсутствие председателя Комиссии;
по поручению председателя Комиссии участвует в контрольных мероприятиях;
по поручению председателя Комиссии или в его отсутствие осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
10.Контрольные полномочия Комиссии распространяются на все структурные подразделения Минэкономики РД.
При проведении контрольных мероприятий члены Комиссии не должны вмешиваться в оперативную деятельность проверяемых структурных подразделений (далее - объекты контроля), предавать гласности промежуточные результаты контрольных мероприятий.
11.Начальники структурных подразделений обязаны предоставить по запросам Комиссии требуемые ею в пределах ее полномочий, установленных настоящим Положением и Порядком организации внутреннего контроля и внутреннего аудита, документы, материалы и информацию, необходимые для осуществления деятельности Комиссии, в установленные сроки.
Указанные запросы Комиссии подписываются председателем Комиссии.
12.Отказ или уклонение начальников структурных подразделений, должностных лиц от своевременного предоставления документации или информации по требованию Комиссии, а также предоставление заведомо ложной информации влекут за собой ответственность, предусмотренную законодательством и локальными нормативными актами Минэкономики РД.
13.Контрольные мероприятия проводятся по месту расположения проверяемого объекта на основании годового плана деятельности Комиссии и при наличии распоряжения председателя Комиссии о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного объекта контроля.
14.Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании соответствующего поручения руководителя при наличии распоряжения Председателя Комиссии о проведении контрольного мероприятия в отношении конкретного объекта контроля.
15.Результаты проведенного контрольного мероприятия в соответствии с Порядком проведения внутреннего контроля и внутреннего аудита формляются актом.
За достоверность акта члены Комиссии, осуществляющие контрольное мероприятие, несут персональную ответственность. Акт подписывается членами Комиссии, осуществляющими контрольное мероприятие, и начальником проверяемого структурного подразделения.
16.Информация, изложенная в акте, является основанием для подготовки Комиссией представления о результатах проведенного контрольного мероприятия.
Представление Комиссии составляется по результатам проведенного контрольного мероприятия, подписывается председателем Комиссии и направляется руководителям проверяемых объектов контроля для принятия мер по устранению выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений.
17.Представление Комиссии должно быть рассмотрено не позднее чем в месячный срок со дня получения и исполнено в срок, указанный в представлении. О принятых в результате рассмотрения представления решениях и мерах по их реализации Комиссия уведомляется в срок не позднее 5 рабочих дней.
18.Неисполнение или ненадлежащее исполнение требований Комиссии, изложенных в представлении, а равно нарушение установленного срока сообщения о результатах рассмотрения представления влекут за собой ответственность, предусмотренную локальными актами Минэкономики РД.
19.Члены Комиссии несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами Минэкономики РД за достоверность результатов проводимых проверок, представляемых отчетов, а также за разглашение окончательных или промежуточных результатов проверок и иных сведений, полученных ими в результате профессиональной деятельности.